- فواتير ناتجة عن Receiving Orders الخاصة بالمخزون.
- فواتير ناتجة عن Manual Receiving.
- استخدم فلتر Vendor للحصول على فواتير مورّد محدد فقط.
- في صندوق Receiving Orders ستظهر فواتير هذا المورّد فقط للسداد.
- اختياري: حدد فاتورة واحدة أو أكثر للسداد دفعةً واحدة باستخدام مربعات الاختيار بجوار كل فاتورة.
- اضغط Payment.
- اختياري: إذا كان السداد سيتم بشيك بنكي، أضف رقم الشيك.
- اختر تاريخ السداد.
- في حقل Bank، اختر حساب الأصول (Asset Account) الذي ستسدد منه هذه الفواتير، مثل General Cashier أو Bank Account أو House funds.
- أدخِل وصفاً للدفعة ليظهر تلقائياً على قيد اليومية (Journal Voucher) الناتج.
- اضغط Save and edit.
- اضغط على JV من الزاوية العلوية.
- اختر JV Code المناسب للمعاملة.
- اضغط Save and edit من أسفل الصفحة.
- اضغط Post من الزاوية العلوية للشاشة.



